法人税申告書の作成に必要な書類
あなたが会社を持っているか、LLCを結成したなら、毎年あなたは年次法人税申告書を準備することを要求されます。 あなたの事業構造とあなたがあなた自身や他の人に支払うことを選択する方法は、あなたが適切に確定申告を準備するために必要な文書を決定します。 状況によっては、たとえあなたが事業主であっても、法人税申告だけでなく個人納税申告書も提出する必要があるかもしれません。
1040
あなたがLLCであるか、あなたがあなたの会社の従業員としてあなた自身を雇い、あなた自身に給料を与えたならば、その個人所得はあなたの1040に記載されなければなりません。1040はあなたの個人所得税申告です。 一部の企業は、損益が事業を通過し、会社のメンバーまたは所有者に「通過」する「パススルー」事業体と見なされます。 会社のメンバーまたは所有者は個人所得税申告書に所得、利益および損失を記載するように要求されます。
スケジュールC
スケジュールCには、控除、配当、および事業で発生した利益または損失がリストされています。 スケジュールCは通常あなたがあなたのビジネスを運営するのに必要とされた経費をリストすることを可能にします。 たとえば、ビジネス会議や昼食との間のマイレージは、費用として償却することができます。 IRSから受け取ったはずの会社のスケジュールCには、雇用者識別番号が必要です。 スケジュールCはスタンドアロンの文書ではなく、通常は1040または1120が添付されています。
フォーム1120
年次法人税申告書の場合はフォーム1120。 様式1120には、スケジュールCも含まれています。様式1140には、雇用者識別番号、控除のリスト、役員または取締役会への報酬など、会社に関する基本情報が必要です。 様式1120はまたあなたのビジネスにあてはまるかもしれないしそうでないかもしれない他のスケジュールのリストを含んでいます。 たとえば、スケジュールAには売上原価が含まれ、スケジュールKには、経理や業種など、会社に関する情報が一覧表示されます。
フォーム1065
あなたがパートナーシップに参加しているならば。 例えば、有限責任パートナーシップの場合は、関連する収入についてフォーム1065に記入する必要があります。 IRSによると、パートナーシップは彼らの収入に税金を払っていません。 ただし、純損益はパートナーの個別の納税申告書に反映されます。
その他の様式と税
従業員または独立した請負業者がいる場合は、他にも提出するフォームが必要です。 たとえば、W-2およびW-3フォームは、あなたがあなたの従業員から社会保障とメディケアを差し控えた場合には社会保障庁に送らなければなりません。 連邦失業税についてもIRS Form 944を電子的に提出する必要があります。 あなたがサービスまたは完成した仕事のために600ドル以上を支払うそれぞれの独立した請負業者のために、あなたはフォーム1099-miscを含まなければなりません。 ロイヤルティまたはブローカーによる支払いで10ドルを超える支払いをした場合も、Form 1099-miscを発行する必要があります。 いくつかのフォームには異なる期限があります。 弁護士または公認会計士に相談して、さまざまな法人税を支払うための日付と期限を決めます。