私が中小企業を経営している場合の納税申告書

中小企業のオーナーとして、あなたはあなたのビジネスによって生み出されるすべての収入に税金を払う責任があります。 あなたの事業がその年の間に収入を生み出さなくても、収入の不足を内国歳入庁に報告することが必要です。 事業税の申告に必要な正確な書類は、事業の構造によって異なります。 あなたの事業税フォームを完成させるための援助が必要な場合は、公認会計士に相談してください。

唯一の所有者&LLC

あなたの中小企業が唯一の所有者または有限責任会社として構成されている場合は、IRSフォーム1040に記入してください。このフォームに記入するのは簡単です。 個人所得税申告に使用されるのと同じ形式です。 様式1040に加えて、IRS様式1040スケジュールCおよび様式1040スケジュールSEを含む。 スケジュールCはあなたの事業利益と損失を記録するために使用されます。 スケジュールSEは、自営税の計算に使用されます。

パートナーシップ

あなたの事業がパートナーシップとして構築されている場合、あなたとあなたのパートナーは個別の納税申告書に記入します。 各パートナーは別々のIRSフォーム1040とスケジュールSEを記入しなければなりません。 1040の目的は、事業によって生み出された個人の収入を記録することです。 スケジュールSEは、生成された収入に基づいて、支払期日が到来する自営税を計算するために使用されます。 あなたとあなたのパートナーは、「スケジュールK」とも呼ばれる別のIRSフォーム1065に記入する必要があります。 スケジュールKでは、組合の損益に関する情報を入力します。

エスコーポレーション

あなたのビジネスがS社として組織されている場合は、IRSフォーム1120 S(「スケジュールK-1」とも呼ばれる)に記入してください。 スケジュールK-1は会社の損益を報告するために使用されます。 スケジュールK-1は、会社の各個人株主に提出しなければなりません。 株主は彼の個人所得税申告書を完成させるためにこの文書が必要です。 あなたの会社が一年を通して定期的にIRSに納税を提出するならば、フォーム8109を完成させてください。

Cコーポレーション

あなたのビジネスがC社として組織されている場合は、IRSフォーム1120-Aおよび1120-Wに記入してください。 1120フォームは、事業の損益を報告するために使用されます。 彼らはまた、控除やクレジットを請求するために使用されています。 IRSフォーム941に記入して、1年間に会社が従業員の給与から徴収した課税額を報告します。 連邦失業税を報告および計算するには、IRSフォーム940に記入してください。 あなたの会社が年間を通して定期的にIRSに納税を提出するならば、IRSフォーム8109を完成させてください。

人気の投稿